送心意

来来老师

职称中级会计师

2021-05-20 14:36

你好 本月交的税大于440的话 本期实际抵减写440
要是小于440  本期实际抵减填写实际缴纳的金额

Katherine 追问

2021-05-20 14:37

我还没有收入,没税。我不填这个也行呢是吧

Katherine 追问

2021-05-20 14:38

我上面一个是附表四一个是减免,我这期零申报,把税控盘这样填上行不,

来来老师 解答

2021-05-20 14:42

没有收入可以填写的 就是本期实际抵减为0就好

来来老师 解答

2021-05-20 22:59

您好同学 我这边晚间休息话 看到可能会晚 您可以发上来 早晨我起来第一时间会看的

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相关问题讨论
我还没有收入,没税。我不填这个也行呢是吧
2021-05-20 14:37:57
你好,你单位当月有形成增值税应纳税额 吗?
2019-10-16 09:48:25
你好,你是本期抵减吗
2019-03-12 17:41:47
一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2019-01-08 12:57:15
是需要手动填写主表第23
2020-07-14 17:13:46
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