你好!请问漏记的22年的收入,在23年12月补记使用了 问
A10500表,(九)其他项目账载填写零,税收填写相应的收入金额,收入调增 答
这个为什么不选择10.1 ? 什么情况是选择10.1?如 问
同学,你好 不选择10.1,票面一直是10 答
企业汇算清缴:工资薪酬,一年总计提数比如说是250,申 问
税收金额和实际金额填写250税收金额280 答
报税待办里面没有还需要0申报吗 问
你好,你是发生了什么业务? 答
老师,贸易公司出口商品报关单上是CIF价,是不是在开 问
您好,这个是需要换算weiFOB 答
一般纳税人,本月没有发生销售,但是开具红字发票了,应该怎么报税
答: 你好,本月没有发生销售,但是开具红字发票了,需要做无票收入申报,使得整体收入大于等于0才可以申报的
老师您好,我们是购买方,是一般纳税人,有一笔费用金额多付了,需要退票,需要开具红字发票吗?请帮忙说下详细流程,谢谢!
答: 你好,你们单位不需要开红字发票的,这个是专票,你勾选了吗? 如果是的话,你需要开红字信息表 购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】;十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
一般纳税人,销售方如何开具红字发票
答: 在开票系统里按实际 情况 开红字发票就可以 专票先填写红字信息表
背后的毛豆 追问
2021-04-17 16:51
maize老师 解答
2021-04-17 16:55