老师,请问广东省企业名称自主申报系统,公司名需要 问
你好!试试看自己输入进去。 答
请问老师,现在翻凭证做汇算清缴,发现前个会计在本 问
你好,这一个月的工资不能税前扣除,需要调整。 答
这个质保金再算扣除项时不用扣除吗 问
你好,是的,不用再扣除 答
请问一下,成立投资公司作为股东和企业法人学位股 问
你好,是陈为负人股东。第二个是吗?如果是的话,选择第二个。这个收到投资款不需要交税。 答
你好老师,我公司厂房自建的,当时购买的材料都是私 问
同学,你好 你自己的房子,需要缴纳房产税 答
普通增值税发票和专用增值税发票的会计分录都要做应交税费这个科目吗?
答: 是的。都用这个会计科目
是筹建期的行业,增值税是0申报,那么月底关账时已认证的增值税专用发票怎么处理,平常是入应交税费-应交增值税-进项税额,月底会计分录怎么做呢?
答: 你好,还是计入进项税额明细核算啊
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
甲公司购入C材料一批,增值税专用发票记载的货款为5000元,增值税税额85000元,另发生包装费100元,全部款项已用转账支票付讫,材料已验收入库。甲公司应编制如下会计分录:借:原材料一一501000应交税费一一应交增值税(进项税额)85 000贷:银行存款586 000甲公司是哪种纳税人?
答: 同学你好 既然他确认了进项税额,那么肯定是一般纳税人,小规模纳税人是没有进项税额可以抵扣的。
老师您好,我想问一下在购买非专利技术付款后开有增值税专用发票,在填写会计分录时要写:应交税费-应交增值税(进项税额)吗?
商贸企业采购一批商品,取得增值税专用发票,若当期进项税未进行网上认证,会计分录仍是 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:预付账款 吗?
老师,我收到一张增值税专用发票,我写分录的时候直接写借应交税费-应交增值税-进项税额,这个和这张发票是否认证有关系吗,认证前后的会计分录有区别吗
晓海老师 解答
2016-10-28 21:46
晓海老师 解答
2016-10-28 22:13