送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-10-28 12:47

老师,主表填的正确吗,附表二只要在本期认证相符且本期申报抵扣那里填写吗,三、带抵扣进项税额那里要填写吗?

啦啦啦123478 追问

2016-10-28 14:11

老师,收到的所有专用发票都可以认证抵扣销项税吗

啦啦啦123478 追问

2016-10-28 14:14

老师什么叫用于应税啊

吴月柳 解答

2016-10-28 12:45

你好,本期认证相符且本期申报抵扣那里

吴月柳 解答

2016-10-28 12:55

待抵扣那不用填,你填了这栏,主表上显示期末留底那么就对了。

吴月柳 解答

2016-10-28 14:13

用于应税的都可以

吴月柳 解答

2016-10-28 14:39

就是与经营有关的才行,如果是业务招待与福利费就不能抵的。

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相关问题讨论
你好,本期认证相符且本期申报抵扣那里
2016-10-28 12:45:34
您列的式子是正确的。
2018-07-23 14:45:13
你好,如果是进项大于销项,不用做账务处理在应交税费应交增值税进项税科目下有余额就可以
2019-10-19 17:35:47
您好!是的,需要看上期留抵税额跟期末留抵税额。
2019-12-02 15:41:32
您好,实际抵扣饿,应该填2400
2020-01-01 19:35:24
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