送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-10-06 21:13

老师,那待处理财产损益贷方不是-致有余额,我是借其他 贷待处理,发工资时借应付职工薪酬贷其他应付

红苹果 追问

2016-10-06 21:53

1.当损失时,我的分录为:借:其他应收   贷:待处理  2.当扣钱时分录:  借:应付职工薪酬    贷:其他应付,这样是对的吗?若是对的,待处理贷方就有余额

红苹果 追问

2016-10-07 17:28

哦,明白了,谢谢老师

邹刚得老师 解答

2016-10-06 20:36

借;待处理财产损益   贷;库存商品等科目
借;其他应收款  贷;待处理财产损益
借;应付职工薪酬  贷;其他应收款   银行存款等科目

邹刚得老师 解答

2016-10-06 21:33

你好,做了这几笔分录,待处理财产损益贷方怎么会有余额呢

邹刚得老师 解答

2016-10-06 22:21

损失  借;待处理财产损益 贷;库存商品等科目
确定由有关人员赔偿  借;其他应收款 贷;待处理财产损益
扣款  借;应付职工薪酬 贷;其他应收款 银行存款等科目
是这么个账务处理流程

邹刚得老师 解答

2016-10-07 17:31

不客气,祝你学习愉快,工作顺利。

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借;待处理财产损益 贷;库存商品等科目 借;其他应收款 贷;待处理财产损益 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款 银行存款等科目
2016-10-06 20:36:41
你好 借 应付职工薪酬 贷其他应付款 
2021-09-13 14:43:53
借 其他应收款 贷银行存款 发工资时候 借应付职工薪酬 贷其他应收款
2016-05-17 11:28:32
你好,借:银行存款 贷:其他应付款-法人
2018-03-29 11:50:47
你好 按实际发的记账 ,没发的 继续 挂着
2022-03-23 09:11:21
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