请问老师,汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整明细 问
你好,应当是应付职工薪酬,前提是做账标准 答
自己去开税务发票有什么影响 问
同学你好 税局代开吗 答
老师,我的关单是cif模式,我开具的金额应该怎么算呢 问
你好,同学,开发票按合同金额开具就可以,备注里标明合同号、FOB金额等信息,其中FOB价是必须要标明的,办理出口退税时会用到这个价格。 答
请问一下实务中,房产税和城镇土地使用税怎么交呀 问
在行为与财产综合申报中,进行税源采集与申报 答
老师,我们单位刚刚买了一块房产,主营业务是租赁,这 问
没有出租出去前,从价计征房产税 答
分公司项目为开发票,过帐一笔80万的帐转入总公司帐户,后总公司又以工程款名义转入分公司!这种分录该怎么做呢?总公司分录:借:银行存款 80万 贷:其他业务收入754717 应交税费——应交增值税 45283总公司转出:借:其他业务成本 754717 贷:银行存款 754717 这样做的分录可以吗?
答: 同学你好 这个分录可以的
借:应收账款贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收水电费开了发票 但是主任说不计收入直接冲其他业务成本 请问怎么做账呢
答: 你好!水电费后面是收回的是吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问我们公司比如在3月份买的原材料100元,材料已收到,发票未收到,办的暂估入库,3月份我们买的原材料100元又以110元的价格卖了。销售出去了我结转了原材料成本100元,那么我购进的原材料发票在6月才开票来,暂估入库还是每月暂估下月初冲吗?3月份的分录是:购进时借:原材料 贷:应付账款一暂估账款 销售时:借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税) 借:其他业务成本 贷:原材料 4月和5月我购进的还是做暂估和冲暂估吗?
答: 你好! 实践中,暂估入库后 实际收到发票账单才冲暂估,然后根据发票做账(不是每个月都冲暂估的)
怕孤单的玫瑰 追问
2021-01-07 18:55
maize老师 解答
2021-01-07 19:01
怕孤单的玫瑰 追问
2021-01-07 19:04
maize老师 解答
2021-01-07 19:05
怕孤单的玫瑰 追问
2021-01-07 19:08
maize老师 解答
2021-01-07 19:30