送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-12 15:15

请老师看看我做的对不对:借:银行存款,贷:主营业务收入  应交税费--应交增值税。计提劳务职工的工资:借:劳务成本 贷:应付职工工资。同时结转成本:借:主营业务成本 贷:劳务成本。请问"结转成本:借:主营业务成本 贷:劳务成本"这笔分录是做在收入分录后面,还是计提工资分录后面?

krtty 追问

2016-09-12 15:19

好的,谢谢

邹刚得老师 解答

2016-09-12 15:04

你好,分录是这样处理
确认了收入,就结转对应的劳务成本,而不管是否发放

邹刚得老师 解答

2016-09-12 15:16

你好,最后一笔在确认收入的后面
一般是先计提工资,然后确认收入,结转成本

邹刚得老师 解答

2016-09-12 15:20

不客气,祝你学习愉快,工作顺利。

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你好。销售了,库存商品结转主营业务成本 一般制造企业,生产成本是完工后结转到库存商品。
2019-03-23 14:41:33
好,如果你们是服务行业的可以的。
2021-12-15 11:31:08
对 你写的分录 是对的 是借主营业务成本,贷库存商品
2019-03-26 15:51:07
不是的 结转已售产品的成本的分录为 借:主营业务成本 贷:库存商品
2018-10-09 15:56:45
你好,购进借方是库存商品,而不是主营业务成本的
2018-04-03 10:20:02
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