送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-11-04 09:17

你好    做无票收入处理 。 上月做 :借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税  借主营业务成本贷库存商品 。 本月开票 冲前面的无票收入 。在按发票做一遍前面的分录处理。

务实的眼神 追问

2020-11-04 09:19

可是上月已经按预收账款做账了,也结账了

meizi老师 解答

2020-11-04 09:20

你好 那说明你账务处理不对 。 应该上月就得做收入报税的 。 你去修改账务    

务实的眼神 追问

2020-11-04 09:24

修改了账务,那税务上怎么处理?因为已经报税了

meizi老师 解答

2020-11-04 09:25

你好  你报税了 也得去修改申报表的。  因为你本来收入应该报无票收入部分。 你没有报      

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你好 做无票收入处理 。 上月做 :借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 。 本月开票 冲前面的无票收入 。在按发票做一遍前面的分录处理。
2020-11-04 09:17:51
你好,货物没有交付,就不应当确认收入,收到款项按预收账款处理的
2019-08-08 21:06:38
你好,一般是发出货物 的时候确认收入
2016-08-03 15:47:51
你好 借;应收账款 贷;;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 根据发货应收未收的不含税金额确认收入
2018-06-28 09:33:19
好,你可以借发出商品贷库存商品。
2021-12-20 12:19:15
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