送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-08-08 10:55

老师,你能帮我分析一下计提员工工资怎么做会计分录吗

婉清 追问

2016-08-08 10:57

老师,供货商给我们的发票多出货款金额,请问多出的这一部分怎么做账?

婉清 追问

2016-08-08 11:25

先发工资

晓海老师 解答

2016-08-08 10:50

你好!主要是看先发工资还是先交保险

晓海老师 解答

2016-08-08 12:02

你好!先发工资在其他应收款科目下核算

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你好。都可以的 如果你单位先给职工缴纳,后期从工资扣除的用其他应收款 反之用其他应付款 借管理费用-工资/社保贷应付职工薪酬-工资/社保 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款, 银存 借应付职工薪酬-社保, 其他应付款贷银存
2019-12-15 19:41:00
都可以 先发工资就其他应付 反之记其他应收款
2019-07-19 12:19:30
您好,是的,可以这样理解
2021-11-20 17:05:52
这个的话,都是可以的哦,最后是平掉的。不过从我习惯,走其他应收款的
2020-04-19 22:39:18
用哪个都可以的,一般是用其他应付款科目
2017-06-16 11:22:55
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