送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-08-03 16:44

你好,那么建议你直接按照差价
借:营业外支出
贷:银行存款

殷勤的果汁 追问

2020-08-03 16:45

买入价也卖出价一样的

王超老师 解答

2020-08-03 16:46

那么不需要做账务处理的,你也不需要做固定资产入账

殷勤的果汁 追问

2020-08-03 16:48

买入时对方也开票,款也付了。转卖时也开票了款也收到了,不用账务处理吗?

王超老师 解答

2020-08-03 16:49

你看一下是不是当月付款和当月收款的。如果是,那么不需要做账务处理,如果不是,用其他应收款来进行

殷勤的果汁 追问

2020-08-03 16:51

都在当月,怎么可以不用处理呢

殷勤的果汁 追问

2020-08-03 16:51

卖出时票是自开的

殷勤的果汁 追问

2020-08-03 16:53

我疑问的是应该通过固定资产清理,还是通过资产处置损益

王超老师 解答

2020-08-03 16:55

因为你如果是通过正常的账务处理,要通过固定资产卡片的。那么你把这个卡片填好,在当月再进行注销,很容易软件出错。另一方面,这个新增固定资产是需要编入固定资产管理册的,你的工作量就增加了很多

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