送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-29 16:31

您好,支付时借其他应收款贷银行存款,往来对冲,借其他应付款等贷其他应收款,

上善若水 追问

2020-07-29 16:36

老师,只对利息这一部分,我们该怎样做,我不明白

上善若水 追问

2020-07-29 16:38

我们要收他的利息,他没支付给我们,要和我们冲减往来,我不明白该怎样,账务处理

玲老师 解答

2020-07-29 16:56

您好,这个利息应该对方承担,所以您记入其他应收款这个科目,不记入您单位的财务费用,支付利息时借其他应收款贷银行存款,

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相关问题讨论
你好同学,一般是直接做账就可以的同学。 借:其它应收款 贷银行存款 同学、。
2020-07-29 16:28:10
您好,支付时借其他应收款贷银行存款,往来对冲,借其他应付款等贷其他应收款,
2020-07-29 16:31:06
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
同学你好,你们总公司需要填写关联报告表
2020-05-22 10:26:07
需要明确业务的内容,你们公司是因为什么事项支付了费用?可能对应的表单有1、G108000《关联劳务表》,因为关联交易内容包括“技术服务”。2、G105000《无形资产使用权交易表》。
2020-05-25 14:59:26
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