送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-25 11:58

你好,既然是先垫付,那账务处理应当是
借;其他应收款5万,贷;银行存款等科目5万
等拨款到时,借:银行存款 5万 ,贷:其他应收款5万

李梦露 追问

2020-07-25 14:48

项目完工了专项应付款科目转到哪里?

邹刚得老师 解答

2020-07-25 14:49

你好,项目完工了专项应付款科目转到其他收益核算

李梦露 追问

2020-07-25 14:51

老师专项应付款是建成资产了,不是帐上有钱,也记入其他收益吗?

邹刚得老师 解答

2020-07-25 14:53

你好
收到专项应付款的时候,借;银行存款,贷;专项应付款
假如是购置了固定资产
建成资产了,借;固定资产等科目,贷;银行存款
随着固定资折旧,把专项应付款摊销计入其他收益,借;专项应付款,贷;其他收益

李梦露 追问

2020-07-25 14:55

那就是专项应付款,如果是形成生物性资产了,需要摊销,摊销不完的还是放在专项应付款科目上对吧?

邹刚得老师 解答

2020-07-25 14:56

你好,没有摊销不完专项应付款的说法

李梦露 追问

2020-07-25 15:47

就是说要分期摊销,目前还未摊销完成的金额。还是可以一次性记入其他收益?

邹刚得老师 解答

2020-07-25 15:48

你好,随着固定资产计提折旧同步摊销计入到其他收益
这样是不会导致专项应付款还有未摊销完成的金额的
固定资产计提折旧完了,那专项应付款摊销到其他收益也就完了的

李梦露 追问

2020-07-25 15:51

是同步的对吧,谢谢老师,这两天打扰到你了。因为很多老师说法不一致。所以很迷茫。不过现在已经按邹老师说的(发给农民的用了其他应付款,公司垫付的用其他应收,公司自用部分就记入资产和专项应付款)

邹刚得老师 解答

2020-07-25 15:52

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

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相关问题讨论
是的
2016-01-26 20:49:07
你好,既然是先垫付,那账务处理应当是 借;其他应收款5万,贷;银行存款等科目5万 等拨款到时,借:银行存款 5万 ,贷:其他应收款5万
2020-07-25 11:58:51
你好 对方供应商是个人还是公司? 私人账户是个人垫付货款吗
2019-11-26 09:15:10
你好,这个是销售材料是吧?
2020-05-21 05:40:06
您好,可以的,但是不建议这样处理,最好使用其他应收款处理,例,预付房租的时候借:其他应收款贷银行存款
2018-01-03 21:39:04
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