老师,像这种滴滴出行的,可以抵扣吗 问
你好,同学,可以抵扣的 答
售后公司,提供安装维修服务,配件的收入计入其他业 问
你好,这个入其他业务收入 答
老师 想咨询一下 我们是医药研发 对于中试 我 问
你好,同学 填写在是委托里面 答
老师固定资产处置含税价款125000元,增值税3640.78 问
你好,最后是否有纳税调整? 答
22年有笔营业外收入未登账,现在更改22年所得税汇 问
你好,是的,正规的做法是要改 答
老师,我公司已3200万元收购了5100万的资产包,5100万属于对方的应收账款,收购后我公司收到3200万,然后又将收到的3200万元支付给信达资产管理公司,请问这几笔业务我应该如何处理?谢谢
答: 收购债权时:借其他应收款,贷银行存款3200, 收到债权时:借银行存款,贷其他应收款3200
发现应收账款里 账面有数 实际没业务怎么办
答: 你好,是什么原因导致应收账款账实不一致?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
刘老师,我公司以3200分元收购了5100万元的不良资产包,属于对方公司的m应收账款,收购后收回3200万元,然后又把3200万支付给信达资产管理有限公司,请刘老师指点一下这些业务该如何处理?谢谢老师
答: 您好,借:应收账款,5100万元,贷:其他应付款-信达,3200万元,投资收益,1900万元。收回后,借:银行存款,3200万元,贷:应收账款,3200万元,支付给对方时,借;其他应付款-信达,3200万元,贷:银行存款,3200万元。