送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-12 09:44

您好
t6和u8一样的,反结账在结账界面按ctrl+shift+f6.反记账在对账界面按ctrl+h激活反记账功能,激活后,在凭证菜单下有个反记账功能按钮,选择恢复到月初状态。

向日葵???? ~暄 追问

2020-07-12 09:54

没有弹出反记账按钮

bamboo老师 解答

2020-07-12 09:55

总账-凭证-期末-对账在“对账”对话框下按ctrl+H,提示恢复记账前状态已激活,确认即可。
这样试试

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您好 t6和u8一样的,反结账在结账界面按ctrl%2Bshift%2Bf6.反记账在对账界面按ctrl%2Bh激活反记账功能,激活后,在凭证菜单下有个反记账功能按钮,选择恢复到月初状态。
2020-07-12 09:44:18
用友U8反记账反结账的处理步骤如下: 1、将原记账凭证全部冲销,按反记账原则重新生成反记账凭证; 2、将反记账凭证进行审核通过后,按原记账凭证凭证号重新结账; 3、将原记账凭证及反记账凭证归档保存; 4、将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。 拓展知识: 反结账是指在记账后发现出现问题时,帐务人员在没有对账务状态产生影响的情况下,对记账凭证进行冲销,重新开立凭证,以消除原记账凭证中发生的错误。反结账既可以消除错误,又能维护原有的结账状态,是一种有效的财务管理方法。
2023-02-28 10:04:39
同学 您好 打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账, 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
2019-01-14 13:01:10
账务处理-期末处理-反结账。
2019-06-14 17:26:18
在对账的状态下按按ctrl十H
2019-01-12 08:03:41
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