送心意

黄老师

职称会计师

2016-06-28 11:41

入库单据是没有录入错误的,因为客户少收了,我们应该怎么样去调账的

点点 追问

2016-06-28 12:03

我这边是内账的,能告诉我们一下,正确的分录吗,入库的时候是借原材料1003元,贷应付账款1003元,这个是系统自动生成的,后面3元应该怎么样调账

黄老师 解答

2016-06-28 11:35

你好,系统生成的凭证是依据录入入库单而来的,要找回入库单是否录入有误

黄老师 解答

2016-06-28 11:57

另外3元,外帐用现金支出冲平

黄老师 解答

2016-06-28 12:07

借:原材料 103     贷:应付账款  100   营业外收入 3

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相关问题讨论
你好,系统生成的凭证是依据录入入库单而来的,要找回入库单是否录入有误
2016-06-28 11:35:02
您好!借:应付账款1003 贷:银行存款等1000 营业外收入3.
2016-06-28 10:54:09
那1块钱能不能调成营业外收入?
2016-06-23 15:52:38
借应付20贷营业外收入
2019-01-17 16:40:47
你好,根据你描述,正确的处理应当是这样 预付款项的时候 借:预付账款 10000 贷:银行存款 10000 收到材料 借:原材料 11000 贷:预付账款 11000 1000的余额代表还有1000的材料款没有支付给对方
2020-09-28 11:47:02
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