您好,请问23年收到财政补助研发奖补,是之前已经 问
同学,你好 你这个财政补助,是要纳税的 答
建筑业按开票确认收入,成本结转按什么方法比较好 问
不好意思我刚才给你回复了,你想重新提问的话,你再重新提问一个吧,我们接了问题不好退回 答
更改土地摊销年限 问
你好!你的问题是什么呢 答
老师,题中折旧费不扣除吗 问
您好,减了,后面-3/5就是 按照特定减免税办法批准予以减免税的进口货物,后因情况改变经海关批准转让或出售或移作他用需予补税的,适用海关接受纳税人再次填写报关单申报办理纳税及有关手续之日实施的税率征税 。减税或免税进口的货物需予补税时,应当以海关审定的该货物原进口时的价格,扣除折旧部分价值作为完税价格,计算公式为:完税价格=海关审定的该货物原进口时的价格×[1-补税时实际已进口的时间(月)÷(监管年限×12)]补缴额为800*(1-3/5)*0.1=32(万元) 答
开饭店需要叫多少税?都交哪些税? 问
是个体户那还是公司致的 答
我公司和隔壁公司共用一块总电表,隔壁公司装有分表,以往都是总表减分表就是我公司电度,物业分别开票结算。但现在物业要预存电费,如果由我公司先预存5000,隔壁公司月底结算电费后将钱给我公司,物业给我开5000发票,我能给隔壁公司开发票吗。
答: 你好 共用电费的话 你可以用总的发票复印件和分割单给隔壁公司做账的 这个可以税前扣除 。 不需要单独开票了 。
生产型进出口企业,车间预存电费如何做分录。收到供电局发票之后再怎么做分录?麻烦老师帮忙把预存电费和收到电费发票分录写给我一下,谢谢
答: 预存电费 借:预付账款 贷;银行存款 收到电费发票 借:制造费用等科目 贷:预付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
电费发票结算时间(一般在20号)与企业结算的电费时间(在月末)不一致,先预缴电费,收到电费发票时,借:其他应付款 贷:预付账款 。月末企业结算电费时,借:制造费用 管理费用 贷:其他应付款。如果这时,企业把本月多计入10天的电费去掉,发现与电费发票金额不一致该怎么办?
答: 你好,那你就再借预付账款贷其他应付款冲掉那十天的就可以。
我们场地转租了一部分给其他商户,但是电费统一是我们交的,他们把电费结算给我们,我们需要给他们开发票,可以开电费发票吗,税率多少
12月付的电费,1月才开的发票,能不能做:借预付账款--水电费,贷银行存款,1月收到发票做:借管理费用--水电费,贷预付账款---水电费
每月预付电费,然后再给实际电费发票做分录是不是这样?预存时:借:预付账款-电费 贷:现金 实际收到发票:借:管理费用-电费 贷:预付账款-电费
紫色双鱼 追问
2020-07-02 07:16
meizi老师 解答
2020-07-02 08:41