送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-30 16:02

您好,借:委托加工物资5000贷:库存商品,借:委托加工物资 2000应交税费-应交增值税(进项税额)320贷:应付账款2320。借:库存商品 6300 银行存款 500 营业外支出200 贷:委托加工物资7000。

一路前行 追问

2020-06-30 16:15

为什么营业外支出是200?

小林老师 解答

2020-06-30 16:17

您好,您委托加工物资价值7000,收回6300(90*70),收到赔款500,损失是200。

一路前行 追问

2020-06-30 16:21

老师,如果赔偿款500元暂时没收回,那么分录中的银行存款可以是应付账款吗?

小林老师 解答

2020-06-30 16:22

您好,若没收回,那就挂账其他应收款。不能冲减应付账款。

一路前行 追问

2020-06-30 16:24

如果先挂其他应收款,那么在支付加工费时直接扣除了这个赔偿款,那这一步怎么做分录?

小林老师 解答

2020-06-30 16:26

您好,借:应付账款,贷:其他应收款。

一路前行 追问

2020-06-30 16:37

老师,如果收回的赔偿款是1000,那么最后的那步分录怎么做?

小林老师 解答

2020-06-30 16:37

您好,借:银行存款1000,营业外支出-200贷:其他应收款500,营业外收入300。

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相关问题讨论
你好,借;委托加工物资,贷;银行存款等科目
2020-07-14 10:45:38
您好,借:委托加工物资5000贷:库存商品,借:委托加工物资 2000应交税费-应交增值税(进项税额)320贷:应付账款2320。借:库存商品 6300 银行存款 500 营业外支出200 贷:委托加工物资7000。
2020-06-30 16:02:24
借成本贷银行这样做就可以了
2019-09-27 14:34:26
借:银行存款贷:主营业务收入 应交税费
2017-12-07 09:18:01
你好!你是支付还是收到。
2017-03-04 17:09:51
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