老师,你看看这个分录咋记,打了二十万,还有 7095 未 问
你好,你企业是销售方,收款,200000,借银行存款,贷应收账款200000,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税 答
您好老师 我们公司从其他公司进行借款 但是还 问
您好, 今收到B公司归还A公司哪年哪月借款 XX元,借款已全部还清。 答
2022年入账借在建工程借其他流动资产贷应付账款 问
你好,其他流动资产这个是什么科目? 答
外贸企业CIF方式,运费和保费是谁承担 问
在CIF模式下,卖方需要承担货物在运输途中的保险费用和将货物运至目的地的运费。 答
小规模纳税人采购固定资产没有发票,是从公户转个 问
你好!这个有2个风险,1没有发票不能税前扣除。2支付给个人需要代扣代缴个税 答
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小规模纳税人以前年度应交税费免税计入营业外收入,本年发票退回,应交税费怎么账务处理
答: 你好,本年度发票退回就这样做分录 借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税,贷;应收账款等科目
小规模纳税人免增值税的账务处理,是借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 这样对吗?
答: 你好,季度30万免税的政策是嘛
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师:小规模纳税人季度销售收入不满9万不交纳增值税,但账务处理时:借:银行存款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税,到季度末时账务处理:借:应交税费-应交增值税贷:营业外收入还是什么科目?到汇算清缴时这部分税是没有实际发生的可以税前扣除吗?
答: 你好,增值税减免是转到营业外收入 已经计入营业外收入,汇算清缴是计入应纳税所得额,而不是税前扣除的
小规模纳税人开普通发票计入借银行存款贷:主营业务收入贷应交税费应交小规模免税,季度末借应交税费应交小规模免税贷营业外收入免税这样对吗
我是小规模纳税人,这个季度收入3万,可以免交增值税.那这个免交的增值税是3月份做借应交税费-应交增值税,贷营业外收入,还是第二季度再做这个账务处理
小规模纳税人,一季度增值税2583元,享免税但未做免税的账务处理,税务局也未扣税,现在需要在年末补做1季度免税的账务处理吗?记借:应交税费-应交增值税2583,贷:营业外收入-税费减免
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