老师请问一下,装修已经结束了,但是个人干的那部 问
您好,没有发票的工程摊销是不能税前扣除的,在年度汇缴时要纳税调增。原来挂预付或应付都是可以的,不管哪个往来道上,我们在负债表列示时需要进行重分类的。 答
老师,请问公司处于刚成立阶段,个税是不是需要零申 问
你好,是的呢 新开业可以这样操作 答
没退完的部分 应交增值税(出口抵减内销产品应纳 问
您好,这个是可以转到未交增值税,这个 答
老师,请教一下实操中的细节问题? 问
同学你好 具体是什么问题呢 答
老师你好,我报税的时候 电子税务局网页上,出现如下 问
你好,减免税申报表没有填写抵减税额,去填一下 答
请问收到客户的货款下的内账没开发票,过段时间客户需要开发票,可以开吗?怎么下账?
答: 可以开,内账这个直接按现在销售做账就可以,不需要按发票做账,借银行 贷主营业务收入
7月预收货款2000,8月收到尾款6000,请问7月丶8月的账怎么做?(沒发票的,内账
答: 你好 7月预收 借银行存款贷预收账款 8月确定收入 借 预收账款应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借银行存款贷应收账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
已收到货,未收到发票怎么做内账,公户打款的厂家才给开发票,不是公户打款的厂家不开发票,比如我们公户打款2100,剩下的通过别的账户打款,收到20000的货,发票厂家只给开2100的发票,怎么做内账
答: 内帐你可以不安发票做直接按你们到货做就可以
灵感 追问
2020-06-27 09:43
maize老师 解答
2020-06-27 09:48
灵感 追问
2020-06-27 09:52
灵感 追问
2020-06-27 09:56
maize老师 解答
2020-06-27 09:59
maize老师 解答
2020-06-27 10:00
maize老师 解答
2020-06-27 10:00