送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-20 13:50

借应付帐款贷原材料300

张元 追问

2020-06-20 13:56

这个只是调整差价,而且3月份的原料已经结转成库存商品了,我们是手工账,老师做的这个分录也是适用的,是吗。

郭老师 解答

2020-06-20 13:57

借原材料贷生产成本
借生产成本贷库存商品

张元 追问

2020-06-20 13:58

还要体现应付账款减少300块吧

郭老师 解答

2020-06-20 13:59

是的
少支付的要红冲
要不一直有余额

张元 追问

2020-06-20 14:00

老师能不能做个完整的分录,我是新手,不太会

郭老师 解答

2020-06-20 14:01

现在产品销售出去了吗?结转成本没有。

张元 追问

2020-06-20 14:04

结转成本了,也销出去了,是3月份的采购原料,6月份对账,才发现供货商价格不对,

郭老师 解答

2020-06-20 14:05

借应付账款贷原材料
借原材料贷生产成本,
借生产成本贷库存商品,
借主营业务成本负数,贷库存商品负数。

郭老师 解答

2020-06-20 14:05

上面的分录金额都是300。

上传图片  
相关问题讨论
借应付帐款贷原材料300
2020-06-20 13:50:44
没有交易收不回来做借营业外支出 贷应付账款,
2020-07-18 14:06:23
你好 收到红字发票后冲成本 原来的分录不变,金额负数
2019-12-27 10:59:24
8月份不做分录的 9月份做 借:应付账款 贷:银行存款 是的,内帐核算是那么理解的。
2018-10-11 10:24:42
借;应付账款 10000 贷;银行存款 9800 财务费用200
2017-02-07 15:09:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...