送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-03 10:05

你好,你汇算清交把这个发票调整了吗?

A58同城~三亚人才网 追问

2020-06-03 10:05

没有调整

郭老师 解答

2020-06-03 10:07

借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。

A58同城~三亚人才网 追问

2020-06-03 10:13

那我1月份的分录做了,借主营业务收入,销项税额,贷应收账款。那我是要在6月份的时候做冲红吗?做分录吗?

郭老师 解答

2020-06-03 10:18

你好,和六月份什么关系?你一月份开了负数发票,做到一月份就可以

A58同城~三亚人才网 追问

2020-06-03 10:19

那1月份的账不是做了吗?

郭老师 解答

2020-06-03 10:24

一月份做了就可以,不需要再做了,红冲你的成本

A58同城~三亚人才网 追问

2020-06-03 10:25

但是现在就是确认我1月份做的分录对不对,我1月份的分录做的是
借:主营业务收入,
销项税额,
贷:应收账款

A58同城~三亚人才网 追问

2020-06-03 10:26

按照您上面说的分录,我做这笔是错的的。所以问6月份要不要做冲红

郭老师 解答

2020-06-03 10:29

你好不需要红冲你的主营业务成本,利润取数有问题吗?如果没有问题的话,忽略就可以。

A58同城~三亚人才网 追问

2020-06-03 10:29

利润取数有问题的,未分配利润数不对,所以要做处理

郭老师 解答

2020-06-03 10:31

反结账修改,你在这个月修改,它也冲不了。

A58同城~三亚人才网 追问

2020-06-03 10:32

可以反结账?符合规定吗?

郭老师 解答

2020-06-03 10:41

你好,可以的,符合规定。

A58同城~三亚人才网 追问

2020-06-03 10:47

反结账是直接在系统上取消结账,然后修改该笔分录是吧

郭老师 解答

2020-06-03 10:50

你好是的,是这么操作的。

A58同城~三亚人才网 追问

2020-06-03 11:39

好的,老师还有一个问题咨询就是公司购买的纸巾洗手液这些用品用什么分录

郭老师 解答

2020-06-03 11:47

你好,这个是办公室使用的,可以做办公费里面。

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相关问题讨论
你好,你汇算清交把这个发票调整了吗?
2020-06-03 10:05:11
销售货物做借库存现金贷主营业务收入 应交税费-应交增值税,销售材料做借库存现金贷其他业务收入 应交税费-应交增值税,要是一般纳税人还是需要做三级科目销项税额。
2018-12-18 09:28:20
你好,是收入增加0.01,销项减少0.01的意思吗
2018-07-05 10:46:11
你好,同学。 你第一个分录是什么意思 借 银行存款 5800 贷 合同负债 5000 应交税费 待转销项税额 800
2020-08-04 19:48:39
你的问题是什么呢?要解析吗
2018-11-21 15:32:53
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