老师 请问小规模纳税人 500无票收入的账目怎么 问
你好,直接用百分之一价税分离就行 答
我想问,公司挂靠在甲公司下,对甲公司开了发票,为什 问
你好,那你给他的发票他全部都能抵扣了吗? 答
老师 因为留抵退税后未及时调整进项税额转出所 问
尊敬的XX税务局: 我公司于XXXX年XX月XX日进行了增值税留抵退税,退税金额为XXXX元。由于我司财务人员在操作过程中的疏忽,未能及时对进项税额进行相应的转出调整,导致在随后的申报期内多缴税款XXXX元。我们深刻认识到此次失误的严重性,并对由此给税务机关带来的不便表示诚挚的歉意。目前,我们已加强内部管理,重新培训了相关财务人员,并修订了财务操作流程,以避免类似情况再次发生。为纠正上述错误,我们请求税务机关批准我司将此次多缴的税款用于抵减下一申报期的应缴税款。我们承诺将严格按照税法规定,及时、准确地完成税务申报和缴纳工作。感谢税务机关对我司工作的理解与支持。若需进一步了解情况或提供补充材料,请通过以下联系方式与我司财务部门联系。 联系人:XX 联系电话:XXXXXXXXXXX 盖章 答
老师,小规模季度收入超过三十万就要交税嘛 问
是的,就是那样子的 答
这扣除怎么理解这个题 不理解 问
你好 未投入使用的机器不折旧的哈 答
汇算清缴后,要调增,通过以前年度损益调整,借:以前年度损益调整 贷:应交税费 借:利润分配 未分配利润 贷:以前年度损益调整 应交税费这样对吗?
答: 你好,补交企业所得税是这样处理的
做去年汇算清缴,调增一笔费用,有滞纳金,1.借:以前年度损益调整 营业外支出 贷:银行存款 2.借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 那我月末要结转损益的时候,利润分配要结转到本年利润吗
答: 不需要结转,出年终所得税清算报告的时候,注明下有调整过
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
今年5月做15年的汇算清缴,调增一笔费用 ,有滞纳金,1.借:以前年度损益调整 营业外支出 贷:银行存款 2.借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整.那么我5月末做本期损益结转时,上面那个利润分配要怎么处理
答: 结转损益不用考虑这个利润分配-未分配利润,因为这个已经是结转之后的
Debbie 追问
2016-06-08 15:10
黄老师 解答
2016-06-08 11:52
黄老师 解答
2016-06-08 14:35
黄老师 解答
2016-06-08 16:36