员工预支款3000元,报销时费用为3800元,核销时做账: 问
首先,欠钱需要归还给员工才行呢。 答
老师,我卡到月末成本结转这儿了,一般按什么结转 问
就是利润表的损益科目的余额结转为0 答
老师,去年我做管理费用10万,应付账款10万,发票没来, 问
你好,那个2万需要付款不呢? 答
老师,请问年底的进项税没抵扣完税需要结转么?如果 问
借应交税费缴增值税,转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项。 这个做不做都可以的。 答
老师好,应收账款的科目余额在借方表示客户还没有 问
你好,理解的没有问题。 答
您好:请问一季度收入62000(季度报税),如何记账?借:应收账款 贷:主营主务收入 贷:应交税金-应交增值税 对不?
答: 您好!可以的。
软件企业增值税退税的分录?是下面这样吗 借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交税金--应交增值税(销项税额) 再做结转免交税款借:应交税金--应交增值税(减免税款) 贷:补贴收入借:应交税金--应交增值税(销项税额) 贷:应交税金--应交增值税(减免税款)是补贴收入还是营业外收入??
答: 你好,贷:营业外收入---补贴收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
应收账款- -283800 主营业务收入 -280990.1应交税费-应交增值税 -2809.9 应收账款- 283800 主营业务收入 280990.1应交税费-应交增值税 8429.7应交税费-应交增值税 5619.8 营业外收入-税收减免 5619.8
答: 你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的