送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-11 21:57

前两个借销售费用-招待费贷现金
后两个借管理费用-办公费贷现金

~_~ 追问

2020-05-11 22:09

但是这个报销人员是行政喔

~_~ 追问

2020-05-11 22:09

不是业务员

郭老师 解答

2020-05-11 22:11

这个是他垫付的吗?

~_~ 追问

2020-05-11 22:11

~_~ 追问

2020-05-11 22:11

然后票回了 报销的

郭老师 解答

2020-05-11 22:12

贷方都是其他应付款,这个不管谁来报销,按收益部门做就可以。

~_~ 追问

2020-05-11 22:13

但是是行管人员产生的费用不是应该记入管理费用-招待费吗

郭老师 解答

2020-05-11 22:24

你好
安受益部门
这个是给客户的还是给谁的?

~_~ 追问

2020-05-11 22:25

礼品给客户的  办公用品员工用

郭老师 解答

2020-05-11 22:26

那就是上面分录
客户做销售费用

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相关问题讨论
前两个借销售费用-招待费贷现金 后两个借管理费用-办公费贷现金
2020-05-11 21:57:47
报销面单:购进年会活动用品 账务:管理费用-福利 贷:银行存款
2020-01-03 23:14:34
您好,报销单:购进厕所用纸 分录:管理费用-办公费 贷:银行存款
2020-01-03 23:16:48
你好 预支的话 做借其他应收款2万贷银行存款2万 借其他应收款3万贷银行存款3万 报销金额做 借管理费用 等 贷其他应收款5 万
2020-03-02 19:18:29
你好 那你单位部分没有计提的话 你只做 借其他应收款-个人部分社保贷银行存款 到时工资发放扣除个人部分即可
2020-04-01 15:36:20
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