送心意

朴老师

职称会计师

2020-05-07 14:23

你好,直接原分录红冲就可以了

√ . x 追问

2020-05-07 14:24

税金已经交了,怎么呢?办

朴老师 解答

2020-05-07 14:26

也是红冲的,红冲的就冲了你这个月的开票收入的,也抵了你的税了

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相关问题讨论
你好,直接原分录红冲就可以了
2020-05-07 14:23:14
3月暂估入库月末并结转,4月冲红上月暂估入库冲红结转,再根据发票入库,如果出库了也进行结转
2017-07-07 16:17:58
你好,可以把上月红字冲正的分录冲销,然后做一笔正确的
2020-08-10 10:03:23
冲红这个分录做借应收账款 负数 贷主营业务收入负数 贷应交税费 负数, 你这个报税指的是开红冲么,这个是冲红你这个月蓝字销售额 假设开13%专票,那这个红字发票填写13% 专票这个栏次,要是有开蓝字发票那这个就是蓝字减红字之后填写
2019-08-21 12:17:20
结转这个是-1000 按这个差额之后去结转
2020-03-13 11:57:21
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