送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-05-04 09:30

你好,同学。
你这不认证的你正常计待抵扣进项税额处理就可以了的

向日葵???? 追问

2020-05-04 09:31

那个认证了10000.只用了9800那个呢

陈诗晗老师 解答

2020-05-04 09:31

就是另外的200就放在留抵税额处理了

向日葵???? 追问

2020-05-04 09:33

等于说是剩余的200那个做留底税额,另外没认证的1万做待抵扣进项税额,是这意思不

陈诗晗老师 解答

2020-05-04 09:39

是的,就是这个意思。

向日葵???? 追问

2020-05-04 11:05

那我做分录,借原材料8849.56进项税1150.44      另一个借原材料8849.56待认证进项税1150.44.'结转时那200.中的进项税23元。怎么做分录

陈诗晗老师 解答

2020-05-04 11:06

借 原材料 不含税金额 
应交税费 增值税 进项 ,抵扣认证部分
应交税费 待认证进项税额,没认证部分
贷 存款等等

向日葵???? 追问

2020-05-04 11:09

留底那部分不用做特殊的吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-04 11:14

不用的,你直接待认证就是了,后面认证再转出

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相关问题讨论
你好!开错的发票开红票冲销,之后开正确的发票即可
2019-02-13 14:11:24
你好 借;原材料等科目,应交税费(进项税额),贷;银行存款等科目
2019-05-13 10:28:29
不是啊,如果没有认证的话 借方可以做应交税费——待认证进项税额
2021-12-27 17:15:02
具体是什么费用呢?
2021-07-05 10:11:08
你好! 是什么业务的发票?
2020-01-05 15:01:08
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