以前年度损益调整在汇算清缴时怎么填报,2023年发 问
你好,这个要看具体是什么原因做的调整。或者是对什么科目做的调整 答
老师好,年度财务报表中现金流量申报表按照金蝶入 问
学员,你好,是否存在货币资金受限的情况,如果存在受限,那么差额就是受限部分金额。 答
老师我是先报的24年1季度的所得税,今天刚报的23年 问
你好,您的意思是一季度的时候预缴了企业所得税,对吗? 答
我月初补交了一个人的社保,那补交这个人第二个月 问
同学你好,补缴社保后,第二个月的会和其他员工的数据一起推送的哦 答
老师,这个问题没理解加,200是什么? 问
其他权益变动200,处置时转到投资收益 答
对公转给员工的报销款要先做其他应收款吗,还是直接做借管理费用贷银行存款
答: 你好同学,仅供参考: 差旅费报销的会计分录:借:管理费用;贷:其他应收款,借或贷:库存现金。2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工;贷:库存现金。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方。 希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
往来会计和费用成本会计重合的部分应该交给谁来做?比如一个职工借款那就是借其他应收 贷银行存款,来报销就是借管理费用,贷其他应收款这个第二笔分录既属于费用又属于往来会计,这个应该谁来做
答: 你好!这个属于费用会计处理,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我公司之前汇了5万给项目经理用于项目的琐碎开销,做的分录是 借:其他应收款-某某 5万 贷:银行存款5万, 后期每月会拿发票来报销,这个月是1万,这个时候我们是做,借:管理费用-相关明细 1万 贷:其他应收款-某某1万,可以吗?是否合规?
答: 你好,分录没有错,就是这样做
菁菁 追问
2020-05-02 10:58
李雪婷老师 解答
2020-05-02 11:22