送心意

玲老师

职称会计师

2020-04-13 18:12

你好 资产不能为负余额应在借方

傲雪 追问

2020-04-13 18:14

上期材料发票未到,耗用多了,怎么办

玲老师 解答

2020-04-13 18:18

你好 发票未实际收到货了可暂估入账

傲雪 追问

2020-04-13 18:20

发票还没开好,数量单价金额都是未知,暂估入账应该怎么做呢?老师

玲老师 解答

2020-04-13 18:25

你好, 按合同的金额入账 不考虑税金

傲雪 追问

2020-04-13 18:26

老师,没订合同,都是口头

玲老师 解答

2020-04-13 18:35

你好, 那就是按平时约定好的金额

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你好 资产不能为负余额应在借方
2020-04-13 18:12:47
那是不是你多冲减了暂估金额
2020-04-06 13:34:58
您好 您库存原材料金额为0 本月没有购进 只有领用 所以月末是负数
2019-08-28 14:15:23
你好!通过以前年度损益调整处理
2018-05-29 13:43:06
贷方 借生产成本贷原材料 从这个取数
2019-10-04 15:32:38
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