送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-07 15:13

你好  借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费  借应付职工薪酬-福利费贷银行存款

精明的帆布鞋 追问

2020-04-07 15:14

老师您好
这张做抵冲2月份的银行流水日记账怎么做分录?

meizi老师 解答

2020-04-07 15:16

你好  冲抵2月流水  之前你们怎么做分录的。  你发票与你们实际不一致。 说下业务

精明的帆布鞋 追问

2020-04-07 15:21

具体的我也不是很清楚

meizi老师 解答

2020-04-07 15:24

你好  那你先问清楚业务 。你业务都不清楚  无法判断科目来做账的。 避免后期改账

精明的帆布鞋 追问

2020-04-07 15:54

你好抵冲的是预存的电费

meizi老师 解答

2020-04-07 16:00

你好    那你之前预存的电费是怎么做分录的

精明的帆布鞋 追问

2020-04-07 16:08

meizi老师 解答

2020-04-07 16:11

你好  那你现在抵减  借管理费用-电费 贷其他应收款  银行存款

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