送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-31 12:21

你好 这个是临时工 不是你们自己的员工 是吗

粗暴的灰狼 追问

2020-03-31 12:23

是总公司派来管理的人

粗暴的灰狼 追问

2020-03-31 12:24

我们先转钱,他们后开发票

meizi老师 解答

2020-03-31 12:32

你好     他们到时开票是怎么开   意思你们给对方的管理服务费吗  那你做借管理费用-管理服务费贷银行存款 应交税费-应交个人所得税  如果是个人记得代扣代缴个税的

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相关问题讨论
你好 这个是临时工 不是你们自己的员工 是吗
2020-03-31 12:21:44
你好,学员 借应付职工薪酬 贷银行存款 应交个人所得税 其他应付款
2022-03-01 21:59:21
借:银行存款 贷:应付职工薪酬 最终应付职工薪酬为0即可
2020-01-02 18:54:06
你好,不可以的 应当是借;库存现金 贷;银行存款 借:应付职工薪酬 贷;库存现金
2017-07-08 11:00:34
用贷方科目金额之和减去400,就是应付职工薪酬的金额了,你账上计提的应付职工薪酬是多少?你扣的洗澡费不是应该在贷方吗?在借方是增加哦,不是减少。
2016-10-06 12:37:27
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