送心意

朴老师

职称会计师

2020-03-20 15:45

你是用友什么软件

不忘初心 追问

2020-03-20 15:51

T3财务通普及版10.8

朴老师 解答

2020-03-20 15:55

您可以登录2019年度,然后将总账反结账,反记账,取消审核去修改凭证,然后正常的进行审核记账和月末结账的操作,如果您要将19年度的数据同步到2020年度,需要您2020年度没有进行记账结账的操作,在系统管理中用账套主管登录2020年度,在年度账下结转上年数据,进行总账结账,请您在进行以上操作前做好账套备份。

不忘初心 追问

2020-03-20 16:09

今年的先反结再到2019年去反结?

朴老师 解答

2020-03-20 16:13

是的,就是这样操作

不忘初心 追问

2020-03-20 19:16

老师  财务报表会把预收款的借方算在应收款上  怎设置不让它这样?

朴老师 解答

2020-03-20 19:18

这个软件一般就是这样的,那你要更改公式了

不忘初心 追问

2020-03-20 19:21

不会改呀

朴老师 解答

2020-03-20 19:53

T3的你等会儿,我看下哦

朴老师 解答

2020-03-20 20:04

需要自己调一下公式,将公式里面的借字去掉,预收的科目公式删掉。你要是不会操作就找下用友的客服

不忘初心 追问

2020-03-20 20:31

在哪调公式?本地客户已过期不给说   
麻烦您了

朴老师 解答

2020-03-20 21:34

就是报表那里,我现在手机也没法给你截图

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相关问题讨论
你是用友哪个版本的
2020-03-20 15:20:58
你是用友什么软件
2020-03-20 15:45:47
你好同学,你的结账那里就有一个反结账,直接点就好了同学,
2020-04-16 18:39:25
你好进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
2019-03-07 15:37:22
你好 参考这个操作一下 如何跨年反结账 - http://www.68803990.com/index.php/article/182.html
2022-01-25 10:11:59
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