送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-19 09:43

需要每个月每个月对应查,这个对应去按月结转吧,实在不想查这个实务中也用未分配利润填差异下面

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相关问题讨论
你的分录是: 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 100 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 50 贷:应交税费——应交增值税(结转 未交增值税)50 2、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)50 贷:应交税费——未交增值税50 3、交税时 借:应交税费——未交增值税50 贷:银行存款
2018-05-07 15:03:40
应纳税额=销项税额-进项税额-留抵税额 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2016-08-24 17:00:44
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
你这个第一个分录做反了吧
2019-10-27 22:28:20
你这个进项税额做转出未交增值税下面么
2020-01-09 17:27:21
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