送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-18 15:31

你好     那你做借固定资产贷其他应付款       补折旧 借以前年度损益调整贷累计折旧  借未分配利润贷以前年度损益调整

yan_0688 追问

2020-03-18 15:44

谢谢

meizi老师 解答

2020-03-18 15:47

不客气 帮到你就好

yan_0688 追问

2020-03-18 15:51

如果不冲减应付款,贷方应该怎么记?

meizi老师 解答

2020-03-18 15:53

你好   你不是之前已经做了其他应付款了吗   你必须要冲的    如果你没付款 贷方就是银行存款的

yan_0688 追问

2020-03-18 15:53

谢谢

meizi老师 解答

2020-03-18 15:58

不客气 帮到你就好

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相关问题讨论
你好,对的 是这样的分录
2020-06-04 14:04:59
你好 那你做借固定资产贷其他应付款 补折旧 借以前年度损益调整贷累计折旧 借未分配利润贷以前年度损益调整
2020-03-18 15:31:04
你好! 借:固定资产 贷:其他应付款
2019-11-10 23:36:55
一、划款时的分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 二、退回款项时的分录是: 借:银行存款 贷:预付账款 三、重新正确汇款时的分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 四、收到发票时的分录是: 借:固定资产 借:应交税费——应交增值税(进项税额)(或者是等抵扣进项税额) 贷:预付账款
2020-08-03 16:04:15
借:固定资产 贷:其他应付款 财务会计是这样处理
2019-08-20 17:16:59
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