送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-03-05 18:04

公司赠与100积分,并没有动用现金,实际上是一种应付未付的折扣。赠送时会计分录:
借:销售费用 
贷:其他应付款--100积分
(2)客户购物使用代金券时,会计分录: 
借:其他应付款--100积分 
贷:主营业务收入 
贷:应交税金--增值税(销项税额)

庄老师 解答

2020-03-05 18:05

公司赠与100积分,并没有动用现金,实际上是一种应付未付的折扣。赠送时会计分录:
借:销售费用 
贷:其他应付款--100积分
(2)客户购物使用积分时,会计分录: 
借:其他应付款--100积分 
贷:主营业务收入 
贷:应交税金--增值税(销项税额)

kim m y 追问

2020-03-05 18:13

老师,那客户买商品时,商品要100元,客户用天猫100积分抵扣了1元,只支付了99元,然后100积分我们要开票给天猫平台,那销售的时候会计分录怎么写,开票给天猫平台的时候会计分录怎么写呢?

庄老师 解答

2020-03-05 18:21

你好,客户用天猫100积分抵扣了1元,借银行存款99,应收账款--天猫积分1,贷主营业务收,应交税费,100积分我们要开票多少,

庄老师 解答

2020-03-05 18:22

100积分我们实际收到多少

上传图片  
相关问题讨论
你好,可以先这样做分录 借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款等科目
2020-04-18 09:37:09
进项税额转出  借成本费用 贷进项税额转出
2017-12-06 15:06:35
你好,是的 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-01-05 14:29:39
你好 借固定资产 应交税费应交增值税 贷银行存款
2022-03-06 17:07:36
付款时借预付账款贷,银行存款摊销时借管理费用等贷预付账款,每个月都做一样的,这个摊销分录如果是专用发票,可以一次抵扣记入进项
2020-08-06 09:42:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...