老师您好!建筑公司计提发放工人工资,本来完整的分 问
你好,那你的应付职工薪酬是借方余额。 答
我23年9月做了一笔暂估款,暂估的是开回来的进项发 问
您好,暂估的是怎么做的呢? 答
老师,我这个不太明白听课听了2遍了,强制性转换条款 问
你好,哪里想不明白呢 答
收汇的汇率怎么确认,应收账款一外币户和银行存款 问
收贿是当天的借银行存款,贷应收账款,差额放到财务费用。 答
个人租车给公司 签订的租车协议4000元/月 代开 问
那个租金是按月申报个税,可以开一张发票 答
老师,请教您一个问题,就是销售的时候搭赠了赠品,那这个开票要怎么开,然后怎么做账务处理,谢谢
答: 您好!这个你可以开折扣发票。把赠送的这部分,直接折扣掉就可以了。 然后按发票上的金额和税额借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
你好,我公司是销售钢材的,这个月买的废铁怎么做账务处理
答: 你好 买来自己加工的吗 借原材料 贷银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,您好!请问一下公司销售上了牌的新车,要怎么做账务处理啊?
答: 你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)