送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-14 13:33

你好 将材料发给委托方公司 :借委托加工物资 贷原材料

拼搏的橘子 追问

2020-01-14 13:35

支付上月税收滞纳金3000元会计分录怎么写?

meizi老师 解答

2020-01-14 13:37

你好  借营业外支出-滞纳金贷银行存款

拼搏的橘子 追问

2020-01-14 13:42

你好!摊销本月自用无形资产3356元。分录怎么写?

meizi老师 解答

2020-01-14 13:43

你好 借管理费用-摊销费贷累计摊销

拼搏的橘子 追问

2020-01-14 13:45

你好!结转本月应交未交增值税,37400元。

meizi老师 解答

2020-01-14 13:46

你好    你是一般纳税人吗 ? 你未交增值税  ?

拼搏的橘子 追问

2020-01-14 13:49

这个公司是增值税一般纳税人。

meizi老师 解答

2020-01-14 13:53

你好 是的    未缴纳的增值税在未交增值税明细去体现    次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款。 你需要先把进项税和销项税等科目先结转

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相关问题讨论
你好 将材料发给委托方公司 :借委托加工物资 贷原材料
2020-01-14 13:33:19
借:委托加工物资 贷:原材料、库存商品 支付加工费时 借:委托加工物资                应交税费——应交增值税(进项税额)      贷:银行存款     最终收回时:  借:库存商品 贷:委托加工物资
2019-10-05 14:19:40
你好; 你们是   提供原材料 去让别人给你加工吗?   
2022-02-24 18:44:52
对于委托外单位加工的材料,应设置“委托加工物资”科目予以反映。该科目用于归集委托加工材料所发生的实际成本,包括拨发的材料成本和外地运杂费、保险费及加工费等。如果材料按计划成本计价,还应分摊成本差异。为了简化账务处理,分摊的成本差异可按上期成本差异率计算。加工完成、验收入库的材料等货品,应按实际成本结转至相应的存货账户。如果按计划成本计价,应同时结转由此发生的成本差异。加工完成后剩余未用的拨出材料应由加工单位退回,验收入库时转入相应的存货账户。“委托加工物资”账户的期末余额反映委托外单位加工但尚未完成的物资的实际成本,该科目应按加工合同和受托加工单位设置明细账,反映各种委托加工物资的详细资料。 1、发出材料委托外单位加工: 借:委托加工物资 贷:原材料等相关科目 2、发生支付的运费、加工费等均计入委托加工成本 借:委托加工物资   应交税金应交增值税(进项税)  贷:银行存款等 3、加工完毕回来办理入库入续 借:原材料、库存商品  贷:委托加工物资
2020-05-29 13:33:19
你好,委托别人加工某一道工序 借:委托加工物资 贷:银行存款等科目 
2020-10-14 17:57:15
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