送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-13 16:17

您好
借:预付账款
贷:银行存款
借:原材料
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:预付账款
借:制造费用-劳务费
贷:银行存款

'' じ小奋斗ゝ 追问

2020-01-13 16:19

前面挂应付后面就冲应付对吗

bamboo老师 解答

2020-01-13 16:21

是的 前面挂应付后面就冲应付

'' じ小奋斗ゝ 追问

2020-01-13 16:22

那前面挂劳务的是什么

bamboo老师 解答

2020-01-13 16:22

劳务可以用其他应付款

'' じ小奋斗ゝ 追问

2020-01-13 16:24

当月转账当月收到成本票是不是直接做一笔就好了,比如像我收到材料发票和劳务发票的,分别是什么

bamboo老师 解答

2020-01-13 16:29

当月转账当月收到成本票可以一起做
借:原材料
制造费用-劳务费
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款

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您好 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 借:制造费用-劳务费 贷:银行存款
2020-01-13 16:17:14
同学您好 1.暂估入库 借:原材料 贷:应付账款 2.6月份后付款 借:预付账款 贷:银行存款 3.10月份才收到材料发票 (首先把暂估的红冲掉) 然后根据发票上的金额做分录 借:原材料 应交税费——应交增资税(进项税额) 贷:应付账款 4.预付冲应付 借:应付账款 贷:预付账款(这个分录不需要附单据的) 祝您工作顺利
2019-01-09 09:23:23
你好,少付款金额记营业外收入科目
2020-03-01 15:18:00
分包出去的应该开工程款发票,劳务发票应该也行
2018-07-31 16:04:32
您好,已收材料 没有付款 没收到发票,借;原材料 ,贷;应付账款。还有材料到 付款 未收发票 收到材料,借;原材料,贷:应付账款,付款时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款。
2018-01-05 10:09:36
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