送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-01-08 22:07

您好,需要结转汇兑损益
借 应收账款 600 贷 财务费用 600
如果已经结转了不需要年底在调整了,年底针对余额进行调整

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你好,同学。 借 银行存款 贷 应收账款 发工资时 借 应付职工薪酬 贷 存款
2020-05-21 21:08:23
借:坏账准备,贷:应收账款
2017-11-28 13:12:41
您好,需要结转汇兑损益 借 应收账款 600 贷 财务费用 600 如果已经结转了不需要年底在调整了,年底针对余额进行调整
2020-01-08 22:07:21
您好,那和应收账款对应的科目是怎么写的呢?
2022-04-13 17:08:44
你好 1.甲公司应付乙公司货款 借库存商品贷应付账款-乙公司 2.乙公司应付甲公司货款:借应收账款-乙公司贷主营业务收入 应交税费 3.甲公司收乙公司租金: 借应收账款-乙公司 贷其他业务收入应交税费 4.应付账款-乙公司 贷应收账款-乙公司
2019-08-13 13:50:57
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