送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2020-01-08 15:43

你好,预付这部分如果已经发生了未取得发票可以先暂估

狂野的人生 追问

2020-01-08 16:01

老师没发生的费用入下一年吗

小惑老师 解答

2020-01-08 16:04

对,没有发生费用就是要到次年了

狂野的人生 追问

2020-01-08 16:19

老师 我单位预计汇算清缴年报时跟12月份报表就差几个费用票  年报就是以12月份报表调增调减是吧

小惑老师 解答

2020-01-08 16:22

嗯,是的,按照12月报表做汇算

狂野的人生 追问

2020-01-08 16:36

老师如果预估有出入  收到发票是冲掉  转入以前年度调整  做年报时结转以前年度调整 调增调减就可以了吧

小惑老师 解答

2020-01-08 16:49

微小的出入调整当年就可以了,不用以前年度损益调整

狂野的人生 追问

2020-01-08 16:50

好的  谢谢老师

小惑老师 解答

2020-01-08 18:27

不客气祝您学习愉快!

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相关问题讨论
你好,借利润分配,未分配利润待预付账款汇算清缴,纳税调减。
2023-11-22 10:54:44
你好,预付这部分如果已经发生了未取得发票可以先暂估
2020-01-08 15:43:38
是的,是这样理解的。也可以将八个月的租金计入待摊费用科目,然后按月摊销。
2019-10-24 14:35:19
你好,只能是先挂账了
2017-04-01 15:06:10
你这个按月做账就可以,做借管理费用 贷预付账款 等发票到借预付账款贷银行或者是其他应付款就可以,
2019-04-01 11:11:26
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