送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2019-12-30 17:08

借;预付账款   2565.36
借;库存商品   47434.64/1.13
借;应交税费-应交增值税-进项税额  47434.64/1.13*13%
贷;银行存款  50000

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借;预付账款 2565.36 借;库存商品 47434.64/1.13 借;应交税费-应交增值税-进项税额 47434.64/1.13*13% 贷;银行存款 50000
2019-12-30 17:08:21
正常做账 成本也是5万 最后应付账款5000转入营业外收入科目
2019-12-05 15:36:37
你好,没有收到货计预付,
2018-12-06 11:45:21
你好,直接是12366投诉几天的
2020-03-23 14:06:50
那你只能挂往来,年底调增就可以了
2020-05-04 09:01:33
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