送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-12-19 10:11

你好  多付款出去了 对方不退款给你们了吗

骄阳 追问

2019-12-19 10:13

是的,对方没开票,最大金额1000多!

meizi老师 解答

2019-12-19 10:14

你好  借营业外支出贷应付账款

骄阳 追问

2019-12-19 10:17

记费用的话怎么做?

meizi老师 解答

2019-12-19 10:19

你好  因为这个是对方不还款给你们了。  算是营业外支出 不是管理费用

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相关问题讨论
你好 多付款出去了 对方不退款给你们了吗
2019-12-19 10:11:23
借;预付账款 贷;银行存款
2016-09-17 11:47:37
这个不需要的,记账软件会自动将数字过到今年的。
2020-01-03 12:12:17
你按抵减这个一部分做账,没有抵减不做,月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2019-11-18 18:12:03
光期初余额是做不了账,需要有业务才有分录,你啥业务都没有做不了分录
2019-07-01 08:42:37
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