老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
老师 发现2019年处理固定资产时候账务处理错误 营业外收入 营业外支出 固定资产 累计折旧 固定资产清理 多计!现在是需要调减账务怎么处理?
答: 你好,同学。 把之前的分录冲红,损益 类用以前年度损益调整处理。然后再做正确的分录处理
固定资产处置分录:最后固定资产清理后的净损失:借:营业外支出——处理固定资产净损失 贷:固定资产清理,这样做对吗?
答: 是的,如果是损失,就是这样账务处理
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好,我去年做了一笔账务处理:借:营业外支出 85万 贷方是固定资产清理,今年需要冲回怎么做账呢
答: 同学好,冲回需要做相反分录就可
乌兰 追问
2019-12-16 21:16
乌兰 追问
2019-12-16 21:17
玲老师 解答
2019-12-16 21:18
乌兰 追问
2019-12-16 21:19
玲老师 解答
2019-12-16 21:24
乌兰 追问
2019-12-16 21:24
玲老师 解答
2019-12-16 21:28