送心意

李芬老师

职称中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!

2019-12-09 11:58

您好,待抵扣和待认证为啥是负数啊

???? 柠檬会计???? 追问

2019-12-09 12:05

之前得发票他们没有做认证,然后全部做到待抵扣里面了

李芬老师 解答

2019-12-09 12:07

您好,那这些发票现在抵扣了吗,还是后面不抵扣了

???? 柠檬会计???? 追问

2019-12-09 22:34

都做认证了,只是有些前面做了认证没有转出来,没有转出来的不确定数

???? 柠檬会计???? 追问

2019-12-09 22:34

可以把待抵扣直接做平吗老师

李芬老师 解答

2019-12-10 07:23

不能直接做平,要找什么原因挂在账上,然后再冲平

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相关问题讨论
您好,待抵扣和待认证为啥是负数啊
2019-12-09 11:58:34
你好,多缴部分留在未交的借方,在下期应交的也就是下期转入未交的贷方数做抵减
2019-12-19 09:49:01
你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
现在红冲多计提的印花税
2022-05-09 09:33:45
这两个科目现在都不使用了。
2022-11-22 15:09:52
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