老师,我想问一下,汇算清缴里面工会经费计税依据是 问
你好,正常两个金额一致的,如果有其他科目也核算工会经费的话,就参考应付职工薪酬这个。 答
老师,销售部门先提了一笔款10000元,现在有报销单3O 问
你好,借其他应收款10000 贷银行存款10000 然后借销售费用 3000 贷其他应收款3000 答
你好,老师,请问企业在2024.4月份,做的2023年汇算清 问
借利润分配,未分配利润 贷应交税费,企业所得税 借,应交税费企业所得税贷银行存款。 答
老师2023年有预提费用,但是2023年的预提费用没有 问
您好,不用调整的的,预提费用不影响损益,摊销费用才是损益科目 答
选择c 是什么情况用 问
免税农产品按9%计算抵扣 答
老师,我这个月抵了两个月水电费发票(当月和上个月的),做制造费用怎么做分录,属于生产企业。如果计入当月成本那成本偏高
答: 你好 借:制造费用 贷:银行存款等科目 然后分配计入成本 借:生产成本 贷:制造费用
费用票,成本票,这些发票19年12月开了,2020年能用吗,怎么做分录了,成本票这个月还不想录入成本里,想放在1月份,怎么做呀
答: 不要做了,你要是做2020年这个也只能做以前年度损益调整了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
收到发票,但还没有付款 ,怎么做分录。可以付款后直接一次性计入成本费用中吗
答: 你好 收到发票,借;原材料等科目,贷;应付账款 之后付款,借;应付账款,贷;银行存款等科目 这个发票的内容是计入成本或者费用?
小郭同学 追问
2019-12-06 08:55
maize老师 解答
2019-12-06 08:58
小郭同学 追问
2019-12-06 09:01
maize老师 解答
2019-12-06 09:05
小郭同学 追问
2019-12-06 09:14
maize老师 解答
2019-12-06 09:15
maize老师 解答
2019-12-06 09:16