送心意

玲老师

职称会计师

2019-12-01 20:18

你好 具体是发生了什么业务?

小葵花_007 追问

2019-12-01 20:21

1.员工借支了100,其他应收款100,2.员工工资未发,做了其他应付款100,
这样其他应收款和其他应付款科目就都挂着账,请问需要做:借 其他应付款100,贷 其他应收款100,吗?

玲老师 解答

2019-12-01 20:39

这样就把这两个科目直接对调就可以了。

小葵花_007 追问

2019-12-01 20:40

请问分录怎么做?

玲老师 解答

2019-12-01 20:41

你写的这个分录是对的。

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相关问题讨论
同学,你好 1.个人社保公积金如果是先代垫后扣除,计入其他应收款,如果是先扣除再缴纳计入其他应付款 2.如果书上是其他应付款,下次员工实发时,直接按扣除其他应付款后的工资发放
2022-04-05 22:01:02
您好 这样账务处理可以的
2021-03-31 13:46:36
先支付的借银行存款贷其他应付款 支付给他的时候做相反分录。
2020-06-04 18:40:54
实际上都是其他应付款,把其他应收款的贷方转入其他应付款 借:其他应收款 贷:其他应付款
2020-05-15 09:15:37
借其他应收款贷,其他应付款。
2020-03-02 11:15:53
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