老师,2023年计提了一笔费用,做在主营业务成本,是当 问
你好!,你分录怎么做的?之前计提的分录 答
老师同一个省,我单位在a市,股东是三个自然人,想在b 问
你好可以的 可以这么做的 答
第一问:(1)根据资料1,开设相关“T"形账户并 问
您好,是的,是这么理解的,只是我们要写T字账,这个期初是肯定会知道的,要不我们就算不出期末数 答
老师,如果题目没说签订合同,销售商品的预收款,是用 问
您好,预收 合同是否成立。预收账款不会强调合同是否成立,而当合同成立之后,预收账款会转向合同负债。 答
企业所得税汇算清缴办理退抵税费申请时,退税申请 问
理由就是季度预交超过汇算应交的税 答
垫付时:借:应收医疗款-医保 贷:医疗收入-住院收入 收到时:借:银行存款 贷:应收医疗款-医保 医院垫付的医保款如何进行账务处理?
答: 你这不是做了收入了吗?垫付的你也收到了
老师,您好,请问酒店在美团的订单跨月的账务处理,是先在当月借方挂应收账款还是等下月收到钱时直接在借方做银行存款
答: 您好,当月先做应收账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我想请问,就是之前有客人打了10000多元过来,账务处理是借:银行存款 贷:应收账款的,然后现在客人消费了9000多,要退回那700多,所以应该是借:应收账款 贷:银行存款 吗?还是贷:应收账款 (负数) 贷:银行存款 ?
答: 你好 按照你的之前分录 借:银行存款 贷:应收账款的, 消费 借:应收账款10000 贷主营业务收入9300 销项税额 银行存款700