老师你好,我们公司改造了一个生产车间,因为不是一 问
你好,这个是自己的房屋改造吗? 答
制造行业 4月付了电费 发票5月份开的 做账也是5 问
同学,你好 5月份,需要先红冲,再暂估 答
老师,想问一下工作中的问题关于深圳社保的问题咨 问
您好,是想要在深圳开户给员工购买社保吗? 答
老师,2023.12月凭证,借:管理费用300 贷:应收账款A 30 问
您好,这么少的金额,对损益影响不大,没必要追溯,对23年汇算没影响。 借:管理费用-100 贷:应付账款-100 答
老师,单位前几年买的固定资产,今年处理了,需要怎么 问
你好,之前进项税额有抵扣吗? 答
老师,我在工作表里书发票金额的时间,那个最后合计数怎么算啊,公式怎么输,比如合计,含税总金额,金额,税额,还会就是不含税金额应该是金额➗1加税率,我怎么算出来和数额相差0.1呢谢谢老师了
答: 你好,可以输入不含税金额和税额,含税金额税额,用含税倒算不含税时/(1+税率)会有小数点差异
发票金额不含税不超过10万元(9999.99万元),是不是加上税费就超过10万元了,含税小于等于10万元 是这样吗?是不是就是看说的是含税还是不含税金额 不含税超过10万元对嘛?求解达 谢谢!
答: 你好,单张发票最高开票限额是不含税的 比如十万元版本的发票,不含税需要低于10万,含税需要是可以超过10万,只要低于11.3万都是可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
当期采购业务出现货到发票未到的情形,按同类合同价暂估计入存货,但当期已经发生存货结转情况,暂估价与跨期收到的实际发票金额不一致应该如何处理?比如1月1日采购原料按单价100元不含税暂估价入库,并且1月5日领用去生产了,再2月10日才收到采购票不含税金额120元。出现出库成本与入库成本不一致的情况,如何处理
答: 您好,暂估入库的先红冲,然后再做正确的蓝字入库。 如果已经结转成本的情况,并且实际成本高于之前的成本,那么结转的成本也可以直接按照“差额”再补一笔差额的主营业务成本结转的分录。 如果金额相差较大的,需要通过以前年度损益调整科目调整