送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-11-02 21:08

您好,财务会计,借;银行存款,贷:财政拨款收入,预算会计,借:资金结存,贷;财政预算拨款收入。

雪儿贝贝 追问

2019-11-02 21:25

可是单位垫付的分录没有啊,他们不是一个时间发生的啊

王雁鸣老师 解答

2019-11-02 21:28

您好,贵单位垫付的时候,做的分录是什么呢?麻烦您详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。

雪儿贝贝 追问

2019-11-02 22:09

出纳用直接支付到个人代发户里

王雁鸣老师 解答

2019-11-02 22:21

您好,我想知道的是当时的分录,不过按您所说,按我的理解,应该是做的费用支出,如果是的话,现在收到款后,就应该按我上面的分录做。

雪儿贝贝 追问

2019-11-02 22:23

是做的费用支出,谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2019-11-02 22:25

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

上传图片  
相关问题讨论
你好,你们是事业单位的吗
2019-05-14 15:56:30
您好,财务会计,借;银行存款,贷:财政拨款收入,预算会计,借:资金结存,贷;财政预算拨款收入。
2019-11-02 21:08:37
收到拨入工会经费时 借:银行存款 贷:工会经费-拨入经费
2019-05-16 11:54:17
如果是两个单位合并,a单位帐合并到b单位帐,a单位帐面应收、应付款直接并入b单位帐中,合并以后即作为b单位应收、应付款处理即可。如果原来两个单位互有往来帐项,在合并时先对冲。
2019-12-12 10:56:06
你好,同学。 借 单位 管理费用 1000+5000 其他应收款 2000 贷 银行存款 7000 其他应付款 1000
2019-11-15 10:13:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...