老师,去年的费用公户对公付款了,做的:其他应付款 问
金额小是可以的,金额上千还是得调整以前年度损益 答
老师,国有土地使用权出让收入计入什么费用 问
同学你好 是你们收到的钱吧 答
老师好,我公司有个员工,没有给她办离职,一直申报工 问
你好,你们只能是申报个税,把他那个更正了才成 答
老师,如果之前一直有申报法人工资,但是这个月法人, 问
如果公司没有注销,要法人一定要申报的,0申报就行呢 答
老师,刚好想咨询你个问题,公司代缴了个税,但其中有 问
同学你好 计入应付职工薪酬 答
你好,公司一般纳税人开出去专票,没有进项?这样可以吗?
答: 您好: 是可以的,也是正常现象。
我开出去21.8万的16%的专票,进项专票有3.5万,我做的一般纳税人,我应交多少的税钱?
答: 你好,21.8-3.5万余额除以1.16*0.16是增值税,附加税是增值税乘以0.12
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,一般纳税人,客户买票,要开出去15万的专票,我没有进项,这种情况我要收几个点才保本?
答: 您好,您没有进项,那您就是所有的税款都需要您承担,假设您是13%的增值税税率,那您增值税就是150000/1.13*0.13=17256.64,增值税的附加税是17256.64*0.12=2070.80,印花税是150000*1.13*万分之三=39.80,所得税按100万以下的小微企业算,150000/1.13*25%*20%=6637.19,合计税款是17256.64+2070.80+39.8+6637.19=26004.41,26004.41/150000=17.34%
龙城YYJ 追问
2019-10-21 15:15
bamboo老师 解答
2019-10-21 15:18