送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-05 14:43

您好
借:固定资产 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款-暂估
借:应付账款 20000
贷:银行存款 20000

楠楠 追问

2019-10-05 15:21

可以这样记吗?我先记  借预付账款20000  贷银行存款,等这个月发票到了。然后再借固定资产  贷预付账款。可以吗

bamboo老师 解答

2019-10-05 15:21

这样账务处理也可以

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您好 借:固定资产 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估 借:应付账款 20000 贷:银行存款 20000
2019-10-05 14:43:46
单位新买一批办公桌椅76000元,可以计入固定资产
2019-08-14 15:35:42
您好 请问大概多少金额
2019-10-27 17:51:24
你这样只能按固定资产入账,要是金额大话,金额小可以直接做管理费用办公费
2019-11-08 13:25:42
计提折旧借管理费用 贷累计折旧 次月开始计提 但是你没有发票 不能税前扣除这部分费用
2016-09-09 14:39:16
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